人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,一起對今后的學習做個計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢?這里給大家分享一些最新的計劃書范文,方便大家學習。
財政工作計劃標題 財政工作計劃篇一
嚴格執(zhí)行“以票控費”,從非稅收入源頭緊緊抓起,加強各單位日常票據(jù)檢查,確保非稅收入充足、及時繳納國庫,防止單位私自占用、挪用非稅收入,杜絕單位私自開設(shè)小金庫;另外嚴格要求各單位定期按時與財政核對數(shù)據(jù),確保非稅收入完整無誤。
第一,針對各單位20xx年底以前未核銷的財政票據(jù)進行分批檢查、并及時核銷,計劃每個星期對1-2個單位進行檢查,對各單位出現(xiàn)的問題及時處理,對未處理的單位停止供票;第二,檢查各單位對財政票據(jù)檔案的保存情況,是否按規(guī)定及時清理、登記、核銷已使用的財政票據(jù)存根,并妥善保管;第三,檢查是否存在丟失財政票據(jù)現(xiàn)象,如有丟失,是否按規(guī)定及時申明作廢,并向區(qū)綜合股備案。
加強財政管理,提高專項資金預算指標管理水平,建立健全專項資金預算支出管理機制,及時掌握專項資金預算支出的進度和效果。第一,積極爭取上級各項專項基金;第二,對專項資金使用計劃、進度情況進行監(jiān)督檢查,檢查專項資金是否真正用在專項項目上,是否存在亂用、私自挪用的現(xiàn)象;第三,專項資金使用后,對專項資金實施效果以及資金使用情況進行整體檢查,確保專項資金資金合理使用,并為以后專項資金使用積累工作經(jīng)驗。
財政工作計劃標題 財政工作計劃篇二
xx年底銀行儲蓄存款余額44億,比上年同期增長5.8億,增長率為15%,去年儲蓄存款利息稅完成1280萬,今年按15%增長為1280×115%=1472萬元;存款中活期占17%左右,一年定期占50%左右,其他占33%,個人利息所得稅不但取決于儲蓄存款的增長規(guī)模和速度,也取決于當期消費的活躍程度,主要原因是繳稅環(huán)節(jié)在取款結(jié)息時,不是預提制,按活期年利率0.72%,定期一年2.52%,半年2.25%,以及現(xiàn)有存款結(jié)構(gòu)和規(guī)模測算,理論上最高值1700萬元,按1500萬元安排較可靠,縣級部分為600萬元。
去年國稅在房地產(chǎn)上征收新辦企業(yè)所得稅80萬元,今年安排150萬元;縣級部分60萬元。
鄉(xiāng)鎮(zhèn):
鄉(xiāng)鎮(zhèn)去年全額完成5539萬元,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收2768萬元,商貿(mào)公司、外地代開票、外地引進和協(xié)調(diào)累計2771萬元,正常征收部分按25%的增速增長,主要是地稅按20%增長,國稅無論在征收手段和稅源上都好于地稅;不穩(wěn)定部分按10%增長,主要是考慮商貿(mào)公司一是業(yè)務(wù)不穩(wěn)定;二是政策上打擦邊球,隨時被省國稅局監(jiān)控就有可能被取消,并且有的已經(jīng)取消;三是考慮收入質(zhì)量,不愿把增長過多寄托于這一塊;四是考慮任務(wù),不增長大盤無法計劃。
按上述原則測算后,取整和個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)略作調(diào)整,主要是道口鎮(zhèn)全額增長25%,達到1575萬元,有河西鋼廠作保證;高平去年完成1700萬元,但目標為xx萬元,今年維持上年目標任務(wù); 老店去年目標為340萬元,今年全縣傾力扶持華康,維持340萬元不動;半坡店商貿(mào)公司取消、瓦崗二硫化碳廠關(guān)閉、八里營年底外地協(xié)調(diào)稅50萬元,xx年已取消的公司入38萬元,三鄉(xiāng)鎮(zhèn)均無像樣的新增長,維持上年完成數(shù)或略增。
國稅三項收入合計安排3215萬元,比上年預算增34.8%,比上年決算增21.05%。
地稅安排
全長42.131公里,合同總金額91231.7萬元,其中一期58122萬元,二期工程33109.7萬元,扣除工程監(jiān)理費522.6萬元,三個增值稅一般納稅人工程款1914.3萬元,工程應(yīng)稅總金額88794.8萬元。
全部收足:應(yīng)征營業(yè)稅 88794.8×3%=2663.84萬元
城建稅 2663.84×1%=26.63萬元
教育附加 2663.84×3%=79.91萬元
從xx年以來,已征:營業(yè)稅xx年1000萬元,xx年277萬元,xx年1221.72萬元,共計2498.72萬元。
xx年年安排營業(yè)稅: 2663.84—2498.72=165.12萬元。相應(yīng)安排城建稅1.65萬元,教育附加4.95萬元。
1、資源稅:總土方170萬元,應(yīng)稅總金額85萬元,xx年已征55萬元,xx年年安排30萬元。
2、營業(yè)稅:總長度14.281公里,一期合同總金額19314萬元。目前二期招標尚未結(jié)束,與阿深相比,由于都是雙向六車道,二期估計工程金額11192萬元(14.281/42.131×33019=11192萬元)。兩期應(yīng)稅工程總金額30506萬元。應(yīng)繳營業(yè)稅總額30506×3%=915.18萬元
xx年已征營業(yè)稅233.98萬元,還剩915.18-233.99=681.19萬元,城建、教育附加相應(yīng)安排。
307線西延工程:(按初步設(shè)計測算,最后以招標價格為準),全長43.095公里(對外稱48.429公里,主要是為了批收費站),建筑安裝工程共計11744萬元(對外稱13196.9萬元)。
其中:一期路基、橋涵、交叉及沿線設(shè)施、施工技術(shù)裝備費,計劃利潤和稅金等3844萬元。二期路面工程:7900萬元。
1. 資源稅:設(shè)計土方74萬方,應(yīng)征資源稅74×0.5=37萬元
2. 營業(yè)稅:一期3844萬元×3%=115.32萬元,城建、教附隨征。
二期工程7900萬元×3%=237萬元。據(jù)公路局預測xx年年5月份各項批文弄齊,然后招商、征地、做前期工作,根據(jù)近年可比較的工程的工期估計,最快今年安排稅收假設(shè)按土方上齊,一期工程完成50%的程度推測。xx年年所安排資源稅按30萬元(保守安排),一期工程營業(yè)稅總額115.32萬元,按50%的工程建設(shè),為57.66萬元。
新區(qū)8條路,投資總額8262.5萬元。應(yīng)征營業(yè)稅247.87萬元,所得稅136.33萬元,城建稅12.4萬元。教育附加8.74萬元;難題是所得稅,華通路橋(碗國端)工程占工程投資5950萬元,其應(yīng)納所得稅98.2萬元。年前初步接觸,地稅分局調(diào)查其有外出施工證明,按規(guī)定所得稅不在我縣繳納。建議縣財政或新區(qū)在結(jié)算時強力扣繳,如果能夠全部交到我縣,新區(qū)道路稅收:營業(yè)稅247.87+所得稅136.33+城建稅12.39=396.59萬元??鄢捍笕穢x年已交43萬元,人民南路xx年已交21.6萬元,43+21.6=64.6萬元。
xx年年可安排營業(yè)稅247.87—64.6=183.27萬元。
全長1920米,合同價格738.25萬元。應(yīng)征營業(yè)稅738.25×3%=22.1萬元,城建稅、教育附加隨征。
大寨、桑村四升三工程
全長15公里,投資每公里55萬元,共計825萬元,其中上級每公里撥25-30萬元,其余自籌,應(yīng)征營業(yè)額總額825萬元×3%=24.25萬元,所得稅13.6萬元,城建、教育附加隨征,為保險起見,對上級資金安排,按每公里30萬元,總投資450萬元安排稅收,根據(jù)實際投資額據(jù)實征收,測算營業(yè)稅13.5萬元,所得稅7.43萬元,城建、教育附加隨征。
據(jù)排查,新區(qū)共有27個項目,理論上測算應(yīng)征營業(yè)稅879萬元,所得稅484萬元,城建稅44萬元,教育附加26萬元,共計1433萬元。由于一是新區(qū)項目多數(shù)進展情況不可預測,二是投資多為墊資,三是企業(yè)建廠投資方本身投資在建設(shè)期資金緊張,四是所得稅是否能在我縣交納尚不可確定,諸多因素變數(shù)較大,xx年年安排預算時,按營業(yè)稅實現(xiàn)30%、為263萬元,所得稅實現(xiàn)20%、為92萬元,城建稅隨營業(yè)稅征收、為13萬元,合計稅收安排372萬元,縣級部分314萬元。
財政工作計劃標題 財政工作計劃篇三
新年伊始,結(jié)合當前形勢,制訂20xx年醫(yī)院財務(wù)工作計劃:
掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施,真正改革到誰的頭上,各種思想都會涌現(xiàn),發(fā)牢騷也是難免的,我作為財務(wù)組長,應(yīng)配合領(lǐng)導作好工作,受點氣,委屈點是正常的,權(quán)當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮,怕經(jīng)濟上吃虧,財務(wù)組配合領(lǐng)導,把改革意義講透,主要是已有人員編制不動,改革是引入機制,并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后,會出現(xiàn)管理上的銜接問題,我們財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò),同時充分發(fā)揮管理員曹娟的管理職能,傾聽他們的意見,配合醫(yī)院領(lǐng)導完成開展的各項工作,在工作過程中,發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,并按要求每月對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報,財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多指導,使這一工作平穩(wěn)過渡。
,基本鋪開,再院本部、川北兩大塊都實施,且運行效果不錯,完全達到了物價局提出的明細化要求,我們采取的是先在院本部開展,在運行中發(fā)現(xiàn)問題,隨時解決,逐步鞏固、熟練,再在川北實施,逐個展開,穩(wěn)步推進,今年同樣采取這一方法:預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣,推進一個,成熟一個,預計全部實行醫(yī)療項目電腦管理。
、每月計劃醫(yī)保用量,雖然,以后在實施中偏離較大,應(yīng)了古俗言“人算不如天算”,主要是不可抗力的“非典”事件影響,在最后一季度中,準備抓回計劃量的,醫(yī)保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策,干擾了計劃的實施,但通過年初制訂這一計劃,大致上能做到胸中有數(shù),而不是無軌電車,開到哪里是哪里的計劃用醫(yī)保量,一旦醫(yī)保局下達到我院全年醫(yī)保用量,我們財務(wù)組將在醫(yī)院領(lǐng)導指導下,制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量,做到胸中有數(shù)。
財政工作計劃標題 財政工作計劃篇四
(一)全力抓好收入管理。今年以來,我局強化收入征管,認真做好收入組織工作。一是狠抓稅收征管,以激勵促征管,以堵漏促增收,認真執(zhí)行促進地方稅收征管的激勵制度,有效調(diào)動組織收入的積極性。加強部門協(xié)作,積極主動做好協(xié)稅護稅工作,撥付項目資金時按規(guī)定履行代征代扣稅款義務(wù)。認真開展對各類稅收優(yōu)惠政策的專項清理,對違法違規(guī)制定的各種優(yōu)惠政策堅決予以取消。充分利用地方稅收保障平臺、稅收財務(wù)大檢查等工作,堵塞稅收漏洞,提高收入質(zhì)量,確保應(yīng)收盡收。二是加強非稅收入征管,加強財政票據(jù)管理,規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰行為。加強收入分析調(diào)度,及時將全年收入任務(wù)分解落實到各執(zhí)收執(zhí)罰單位。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,完善征管機制,督促執(zhí)收執(zhí)罰單位及時足額將預算收入上繳財政。三是積極向上爭取項目資金,保持與省廳處室良好的聯(lián)系渠道,認真研究上級扶持政策,及時做好項目申報編審工作。加大對財力性轉(zhuǎn)移支付的爭取力度,提高財政保障能力。
上半年全縣完成財政總收入31637萬元,為年初預算任務(wù)的66.19%,比上年同期增加315萬元,增長1.01%。其中完成地方一般預算收入24736萬元,為年初預算任務(wù)的71.76%,比上年同期增加68萬元,增長0.28%;完成上劃中央收入5309萬元;完成上劃省級收入1592萬元。分部門完成情況為:國稅局完成6801萬元,為年初預算任務(wù)的54.57%,增長9.64%;地稅局完成7846萬元,為年初預算任務(wù)的51.54%,與上年同期持平;財政局完成16990萬元,為年初預算任務(wù)的84.47%,減少1.64%。
(二)不斷加強資金管理。堅持“盡力而為、量力而行”原則,厲行節(jié)約,加強機關(guān)經(jīng)費預算管理,嚴控“三公”經(jīng)費支出,項目工作經(jīng)費在去年預算的基礎(chǔ)上壓減10%,將財力更多地向民生領(lǐng)域傾斜。今年上半年,全縣實現(xiàn)一般預算支出105160萬元,比上年同期增加12847萬元,增長14.12%?;鹬С?368萬元,財政總支出114528萬元,同比增長11.77%。優(yōu)先保障民生支出,上半年民生支出達85797萬元,占財政總支出的75%。協(xié)同縣人社局做好了機關(guān)事業(yè)單位工作人員工資標準調(diào)整工作,并于6月底前全部發(fā)放到位。認真落實惠民政策,安排1億元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排1500萬元用于創(chuàng)文明衛(wèi)生城市工作,通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補貼3092萬元。積極推進保障性住房建設(shè)工作,上半年完成棚戶改造2500戶,投資1.2億元,改造面積30.3萬平方米,占年度任務(wù)的80%。以信息化為支撐,加快推動財政監(jiān)督、績效評價、投資評審、政府采購、國庫集中支付與預算管理事前、事中、事后的有機結(jié)合。加快預算執(zhí)行進度,努力盤活存量資金,提高資金使用績效。
進一步加強項目資金管理,嚴格按照《xx縣政府投資建設(shè)工程項目管理辦法(試行)》和《xx縣財政專項資金管理辦法》文件規(guī)定執(zhí)行,確保財政資金管理落到實處。為進一步規(guī)范財政資金管理,我局研究制定了《xx縣財政局關(guān)于進一步嚴肅財經(jīng)紀律加強財政資金監(jiān)督管理的規(guī)定》(綏財辦〔xx〕1號)文件,使操作更規(guī)范,流程更科學,規(guī)定更明確,強化了內(nèi)部牽制作用,確保資金安全高效。堅持投資評審制度,上半年共組織工程預結(jié)算評審項目77項,評審金額12837.67萬元,審定金額10898.01萬元,審減金額1939.66萬元,審減率15.11%。堅持政府采購制度,上半年采購單位申報預算金額2588萬元,財政審核結(jié)算金額2228萬元,節(jié)約采購資金360萬元,節(jié)約率為13.9%。
(三)大力推進財政改革。一是深化預算改革。認真貫徹新《預算法》,健全包括公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算在內(nèi)的全口徑政府預算體系,通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責、加強統(tǒng)籌整合,努力構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機銜接、規(guī)范透明的新型管理機制。加快預算執(zhí)行進度,努力盤活存量資金,提高資金使用績效。加大預算公開力度,目前已對20xx年預算執(zhí)行和xx年預算安排以及涉及重大民生項目的專項轉(zhuǎn)移支付安排情況在網(wǎng)上進行公開,督促部門對本單位部門預決算及“三公”經(jīng)費預決算進行公開,制定了先公開部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算,再辦理經(jīng)費撥款的工作措施,努力打造陽光財政。二是做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中支付改革準備。今年上半年主要是做好宣傳發(fā)動,下半年為制度完善階段,從20xx年起全面推開。三是推進全縣財政工資統(tǒng)發(fā)改革。從xx年元月起實行新的工資發(fā)放辦法,全縣機關(guān)事業(yè)單位的工資發(fā)放實行人社部門審批、單位錄入、財政部門審核、國庫集中支付的發(fā)放方式,有效控制“吃空餉”行為。四是推進預算績效改革。從完善制度、健全機構(gòu)等方面著手,將預算績效管理逐步融入到財政日常業(yè)務(wù)工作之中,進一步規(guī)范財政管理行為。當前,各單位正在抓緊申報部門整體績效目標和項目績效目標。
(四)扎實抓好隊伍建設(shè)。進一步轉(zhuǎn)變工作作風,堅持把黨的群眾路線教育實踐活動持續(xù)引向深入,建立健全長效機制,鞏固教育實踐活動成果。今年以來,對教育實踐活動整改落實情況認真開展了“回頭看”活動,對整改情況進行再梳理,建立局領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部整改落實情況臺賬、專項整治臺賬和制度建設(shè)臺賬。繼續(xù)開展“三聯(lián)三送五促”和“黨員責任區(qū)”大走訪活動,大力宣傳國家惠民政策和綜治民調(diào)知識,深入基層為民解困辦實事。全力參與抗災(zāi)救災(zāi)工作,“6·18”洪災(zāi)發(fā)生后,我局全體干部取消了端午節(jié)休假,積極參與救災(zāi)核災(zāi)工作,大力向上爭取資金支持,抓緊籌措和撥付救災(zāi)資金,支持災(zāi)后恢復和重建工作。加強教育培訓工作,提高財政干部和各單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。上半年已對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政干部進行了1期財政業(yè)務(wù)知識培訓,對全縣各單位的財務(wù)人員開展了國有資產(chǎn)管理和預算績效管理業(yè)務(wù)培訓。
(一)抓好收入組織工作。要加強與國稅、地稅和行政事業(yè)性收費部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的.溝通協(xié)調(diào),抓好收入任務(wù)落實,嚴格把握時間進度,確保全年目標任務(wù)圓滿完成。繼續(xù)加大向上爭取力度,彌補地方財力不足。
(二)保障民生重點支出。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),切實保障教育、文化、衛(wèi)生、社保、安居工程建設(shè)等方面支出,提高民生支出占公共財政支出比重。要加強對縣城開發(fā)建設(shè)、防洪景觀工程、寨黃公路建設(shè)等重大項目資金的財力保障,促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
(三)深化各項財政改革。一是以支出分類管理、預算執(zhí)行、資金使用效益等為著力點,不斷推進預算績效管理工作。二是繼續(xù)落實預算公開政策,嚴格按照上級要求將財政預決算、“三公”經(jīng)費預決算、部門預算及專項資金安排使用情況進行網(wǎng)上公開,擬出臺《xx縣預算公開管理辦法》,進一步規(guī)范預算公開工作,加強社會監(jiān)督。三是加強和規(guī)范公務(wù)卡支出管理,擴大公務(wù)卡使用范圍,切實減少公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用。四是全面推進“營改增”,按要求落實上級改革政策,確保改革任務(wù)圓滿完成。
(四)切實轉(zhuǎn)變工作作風。繼續(xù)深入開展群眾路線教育實踐活動,切實轉(zhuǎn)變工作作風,推進各項工作有序開展。繼續(xù)開展好“三聯(lián)三送五促”活動,加強調(diào)查研究,宣傳和落實好國家的惠民政策,加大業(yè)務(wù)培訓力度,提高為民理財水平。增強服務(wù)意識,強化服務(wù)職能,以構(gòu)建文明和諧財政為目標,不斷提高服務(wù)水平,為完成全年各項工作任務(wù)而努力奮斗
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